久草色在线-久草色播-久草免费公开视频-久草免费在线色站-成人国产精品一级毛片天堂-成人国产精品一区二区网站

聯系京審
  業務咨詢:010-82672400
  投訴建議:13701000699
  E-mail: lzm@cpa800.com

如何進行采購業務內部控制審計?(一)(2)

時間:2014-07-31? 點擊: 來源:網絡

 

審計程序

 

  采購業務內部控制審計程序程序包括采購業務內部控制有效性調查、初步評價、風險評估、控制測試、評價缺陷、審計評價、形成意見等。

 

 ?。ㄒ唬┱{查了解

 

  調查了解,就是調查了解采購業務內部控制設計和運行的基本情況,是對采購業務內部控制審計實施階段的首要環節。采購業務調查這項工作是在內部控制審計總體工作的準備階段的基礎上進行的,涉及具體內容很多,因單位的不同而不同。對采購業務內部控制調查了解的方法有文字敘述法、調查表法、流程圖法、控制矩陣法等。這些方法各有其特點,經常綜合運用。實際審計工作中,為提高采購業務內部控制審計效率,調查了解工作應同采購業務現場測試工作一并進行,不宜為滿足調查而走形式。

 

 ?。ǘ╋L險評估

 

  按照風險導向審計理論,審計人員進行采購業務內部控制審計應當以風險評估為基礎,選擇擬測試的控制,確定測試所需要收集的證據。采購業務風險評估,就是識別、分析、評價采購業務方面的風險,主要包括以下幾方面:

 

  (1)采購計劃安排不合理,市場變化趨勢預測不準確,造成庫存短缺或積壓,可能導致企業生產停滯或資源浪費。

 

 ?。?)供應商選擇不當,采購方式不合理,招投標或定價機制不科學,授權審批不規范,可能導致采購物資質次價高,出現舞弊或遭受欺詐。

 

 ?。?)采購驗收不規范,付款審核不嚴,可能導致采購物資、資金損失或信用受損。

 

 ?。ㄎ赐甏m)

在線客服系統
在線客服系統
主站蜘蛛池模板: 国产成人a毛片 | 国产黄色美女 | 亚洲国产片在线观看 | 影院亚洲 | a级毛片免费观看在线播放 a级毛片免费看 | 国产深夜福利视频网站在线观看 | 国产综合久久久久 | 日本高清色视频www 日本高清在线精品一区二区三区 | 欧美亚洲免费久久久 | 成人男女18免费o | 国产私拍福利精品视频推出 | 日韩欧国产精品一区综合无码 | 91精品手机国产在线能 | 国产伦精品一区三区视频 | 欧美一级片免费 | 九九视频在线观看视频6 | 亚洲成人三级 | 国产一区二区三区日韩 | 日本免费毛片在线高清看 | 国产91精品在线 | 最新国产三级在线观看不卡 | 国产精品理论片在线观看 | 男人和女人在床做黄的网站 | 日韩三级免费看 | 亚洲欧美日本综合 | 性欧美成人依依影院 | 成人18免费视频 | 欧美一级毛片不卡免费观看 | 精品国产免费人成在线观看 | 亚洲精品国产啊女成拍色拍 | 免费黄网在线观看 | 欧美国产亚洲一区 | 综合自拍亚洲综合图区美腿丝袜 | 国产精品三级在线播放 | 久久性精品 | 欧美一级日本一级韩国一级 | 国产一区二区三区美女在线观看 | 中文字字幕码一二区 | 欧美精品高清在线观看 | 在线播放国产一区二区三区 | 一级毛片在线观看视频 |